05/02/2025
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05020001 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO CLUBE DE DIRETORS LOGISTAS.
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R$ 176,40
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PAGO
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03/02/2025
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03020001 LICONV SERVIÇOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025.
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R$ 55.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020002 CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE NO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 24.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020003 R. DE S, MIRANDA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CONSETOS, REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, PINTURAS, ETC) NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO/PE .
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R$ 115.108,84
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020004 REGILANDIO JORGE ALVES MEI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.
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R$ 42.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.
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R$ 66.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020006 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025.
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R$ 110.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 9.600,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020008 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 80.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 38.500,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020010 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 120,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020010 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 120,00
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LIQUIDADO
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03/02/2025
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03020010 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 120,00
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PAGO
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31/01/2025
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20010005 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 53,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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20010005 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 53,00
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PAGO
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31/01/2025
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20010005 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 7,00
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PAGO
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30/01/2025
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20010004 JHONATAN VIEIRA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO NA PORTA LOCALIZADA NO PLENÁRIO DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 90,00
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PAGO
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28/01/2025
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28010001 TIAGO MATIAS DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TRANSPORTE PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PE.
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R$ 1.649,40
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EMPENHADO
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28/01/2025
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27010001 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES (AS) PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 3.500,00
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LIQUIDADO
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28/01/2025
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27010001 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES (AS) PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 3.500,00
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PAGO
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28/01/2025
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27010004 TIAGO MATIAS DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 650,00
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PAGO
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28/01/2025
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27010002 ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 1.050,00
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PAGO
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28/01/2025
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27010005 TIAGO MATIAS DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 800,00
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PAGO
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28/01/2025
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27010008 TIAGO MATIAS DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESACOM O TRANSPORTE DO VEREADOR/PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.401,90
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PAGO
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28/01/2025
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27010006 FRANCISCA SILVIA BEZERRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A VEREADORA FRANCISCA SILVIA BEZERRA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.050,00
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PAGO
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28/01/2025
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27010007 ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.050,00
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PAGO
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28/01/2025
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28010001 TIAGO MATIAS DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO O PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DO VEREADOR/PRESIDENTE NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PE.
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R$ 1.649,40
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PAGO
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28/01/2025
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27010009 ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DO VEREADOR ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.401,90
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PAGO
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28/01/2025
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27010010 LUIZ ANCELMO DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.401,90
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PAGO
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28/01/2025
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27010003 LUIZ ANCELMO DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.050,00
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PAGO
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